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2019年度福建省明溪县商务局部门预算说明

发布时间:2019-03-20 16:05信息来源:县商务局点击数: 字号:【

 

 

 

第一部分 部门概况…………………………………

一、部门主要职责……………………………………

二、部门预算单位构成………………………………

三、部门主要工作任务………………………………

第二部分 2019年度部门预算表………………………

一、收支预算总表……………………………………

二、收入预算总表……………………………………

三、支出预算总表……………………………………

四、财政拨款收支预算总表…………………………

五、一般公共预算拨款支出预算表…………………

六、政府性基金拨款支出预算表……………………

七、一般公共预算支出经济分类情况表……………

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表………

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表………

第三部分 2019年度部门预算情况说明…………

一、预算收支总体情况………………………………

二、一般公共预算拨款支出情况………………………

三、政府性基金预算拨款支出情况……………………

四、财政拨款预算基本支出情况………………………

五、一般公共预算“三公”经费支出情况………………

六、预算绩效目标情况…………………………………

七、其他重要事项说明…………………………………

第四部分 名词解释…………………………………

 


第一部分 部门概况

 

一、部门主要职责

明溪县商务局部门的主要职责是:1)贯彻执行国家有关贸易、国际经济合作和口岸管理的法律、法规和政策,组织实施相关地方性法规、政府规章和政策;拟订我县商务发展战略和实施规划,监测分析商务运行状况,研究商务体制和商务运行中的重大问题并提出建议。(2)负责流通行业管理、促进工作,拟订流通业发展规划,推进流通体制改革、流通产业结构调整、商贸物流中心和体系的建设,发展连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式,促进流通标准化;负责拍卖、旧货流通、再生资源流通、汽车(新车、二手车)流通、原油成品油流通以及酒类流通、药品流通等特殊流通领域的行业管理;指导工业品流通服务体系建设,流通行业科技进步等工作。(3)负责市场体系建设和城乡市场发展促进工作;拟订引导资金投向市场体系建设的政策措施,组织实施县财政性资金安排的市场体系建设重大投资项目,指导城市商业网点规划制定与实施、大宗产品批发市场和社区商业建设;推进农村市场体系建设和改造升级。(4)负责商品市场运行调控和商务领域消费促进工作;拟订商品市场运行调节的政策措施,监测分析市场运行、商品供求状况,组织实施重要消费品市场应急调控、储备管理和重要生产资料流通管理,建立健全生活必需品市场供应应急管理机制;负责城市副食品调控基地建设。(5)负责组织开展商务领域综合行政执法;牵头协调打击侵权和假冒伪劣商品,协调打破市场垄断、行业垄断和地区封锁的相关工作,协调管理商品贸易秩序,承担与贸易有关的知识产权工作,指导国际品牌保护、商业信用销售,对直销进行监督管理;推动商贸行业文明建设和商务领域信用建设。(6)研究拟订电子商务相关标准、规范,建立适应电子商务快速发展的管理体制,拟订并组织实施我县电子商务发展规划和促进政策;完善跨部门电子商务工作协作机制,建立电子商务公共服务体系和信用体系,拓展电子商务应用;推动电子商务示范体系建设,指导全县商务领域电子政务建设。(7)贯彻执行进出口商品、加工贸易管理办法和进出口商品、技术目录,拟订促进外贸发展方式转变的政策措施;组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划(不含粮食、棉花进口关税配额管理),会同有关部门协调大宗商品进出口;指导国际品牌体系建设和出口商品基地建设。(8)贯彻执行对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口的政策,推进进出口贸易标准化工作,依法监5 督技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作;牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作,会同有关部门拟订服务出口和服务外包发展规划、政策并组织实施,推动服务外包平台建设和服务外包人才培养;负责商贸服务业(含餐饮业、住宿业及有关生活服务业)和会展业管理促进工作。(9)负责组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作,建立进出口公平贸易预警机制;指导国外技术性贸易壁垒应对工作,协助开展对外贸易调查和产业损害调查;指导协调产业安全应对工作,承担企业境外投资贸易活动的权益保护工作。(10)指导、管理外商投资工作,参与起草利用外资的中长期发展规划;做好外商投资企业设立、变更备案工作;依法监督外商投资企业执行有关法律法规、规章等情况并协调解决有关问题,指导投资促进工作,组织开展对外招商引资活动;负责外商投资有关统计工作。(11)负责对外经济合作工作;依法管理和监督境外投资、对外承包工程、对外劳务合作等活动,管理监督对外劳务派出机构;承担境外劳务人员的权益保护工作,牵头处置境外劳务纠纷和突发事件;负责多双边援助和对外援助工作。(12)贯彻执行国家对台湾地区和香港、澳门特别行政区的经贸规划、政策,深化我县与台、港、澳地区的经贸联系,协调推进明台、明港、明澳投资贸易与产业合作,参与处理多双边经贸领域的涉台问题。(13)贯彻执行国别(地区)、多双边、区域次区域经贸合作战略和政策;推进我县与其他国家(地区)多双边经贸往来与投资贸易合作,协调解决国际投资贸易中的具体问题。(14)贯彻执行上级主管单位组织实施口岸工作的政策、规划;配合推进电子口岸建设;对接自由贸易园区的相关工作。(15)起草并组织实施商务人才规划;按照授权,组织、承办或审批经贸类因公出国(境)人员及邀请国(境)外人员来访等相关事宜。(16)承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,明溪县商务局部门包括6个机关行政处(科)室,其中:列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

明溪县商务局

财政全额

20人

18人

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、部门主要工作任务

2019年,明溪县商务局部门主要任务是:2019年,我局将紧紧围绕县委、县政府的工作部署,结合全年商务预期走势,努力应对和化解各种不利影响,以强有力责任感和紧迫感做好内贸、外经贸、电子商务和招商引资工作。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)强化招商引资力度。一是拓宽招商引资工作方向。加大力度引进符合我县产业发展方向投资规模亿元以上的大型企业,特别是符合“新能源、新材料、新医药”、生物医药及生态旅游产业项目,不仅加大扶持和引进力度,更要为企业做好“妈妈式”服务;二是加强招商引资锁定区域。重点招商工作重心放在“长三角”、“珠三角”以及“闽南经济圈”,关注沿海经济产业转移,加强商贸对接,促成项目落地,利用侨乡这一特殊禀赋优势,强抓侨资回归;三是创新招商引资方式。利用好现有的招商项目推介平台、广东招商服务站,加大招商引资项目推介活动力度,积极对接客商和项目,同时,与各地明溪商会加强沟通联系,形成“以商招商”产业形势,密切跟进项目落地进展,锲而不舍地做好招商引资工作。

(二)促进外资外贸持续向好。外资方面,紧紧围绕县里确定的主导产业,积极策划、生成、推介一批我县优势特色外资项目,利用各类平台,采取小分队招商、驻点招商、以商招商等形式,开展对外招商,力争在引进外资项目上取得突破,同时,健全完善明溪重点侨商库和重点招商项目库,进一步加强与明溪出国人员的沟通与联系,积极与金融部门研讨“外汇”变“外资”的渠道与办法,力求更多“外汇”变为“外资”,争取本县旅外侨商在民营企业嫁接外资、发展对外贸易、投资创业方面有新突破。外贸方面,一要政策引导。进一步加大省市出台一系列支持外经贸发展政策的宣传力度,并重点帮助企业用好开拓国际市场扶持政策,尽可能组织更多企业赴外参展参会,全面提高我县企业开拓国际市场能力,扩大企业外贸出口总量;二要激励引导。积极应对市场和形势变化,及时调整外贸出口扶持政策,重点扶持海斯福化工、南方制药等生产性企业,以此引导、激励我县生产性企业进一步扩大出口总量,切实转变我县外贸增长方式;三要服务引导。认真抓好2018年新增备案企业服务工作,切实帮助企业做好报关、商检、退税等各项服务,并有选择、有重点地组织一批有出口潜力的企业积极申报外经贸区域协调资金,培育外贸出口新增长点。

(三)加快推进电子商务发展。一是继续推进县、乡、村三级物流体系项目建设,加快行政村物流服务网点选址和建设工作,在全县范围内最低实现“县到乡T+1、县到村T+2”的配送时效,乡镇物流中转仓覆盖率100%、行政村物流网点覆盖率70%;二是持续推进各类电商培训,组织各乡镇从事或有意向从事电商工作的人员,特别是建档立卡贫困户、农村青年、返乡大学生、妇女等参加各类电商培训,为我县电商生态圈提供人才支持。

(四)强力促进商贸流通。一是积极促成气动工具城、时代广场、欧侨广场、大润发惠民超市等项目的开业运营,进一步提升我县住宿、餐饮、零售消费环境,满足居民多样化的消费需求。同时,加强我县乡村民宿产业的发展,对民宿标准、安全、服务质量等业务进行监管,提升档次;二是加强监测企业管理,对样本监测企业进行动态管理,认真搞好市场监测,保障市场供应,合理引导消费,维护市场稳定,为服务政府决策,搞好市场调控起到较好的参谋作用;三是继续推进城市副食品调控基地建设,引导行业龙头企业加强肉、蛋、菜、方便食品、饮用水等商业储备,进一步完善重要商品预测预警机制,完善生活必需品市场供应应急预案,提高市场应急调控能力;四是继续抓好商贸行业安全生产管理工作,营造良好企业安全生产新环境。持续抓好成品油市场、报废汽车拆解、住宿餐饮企业(星级以下)、商场超市等商贸系统安全生产管理执法工作,严格按照要求对内贸相关行业站点场所进行检查,消除安全隐患,确保无安全事故发生。

(五)做好双创后续工作。一是在我县继续宣传双创精神,延续全县的创新创业氛围,让符合双创资金扶持政策条件的企业可以总结经验,为今后可以符合条件的项目予以申报;二是跟踪落实“一县一特色”红豆杉双创示范基地重点项目的建设情况,积极同省市双创部门进行了解,了解双创最新工作任务,与省级重点项目、省行动计划重大项目同部署、同落实、同考核,确实抓好项目的开工、建设、营运等环节,保质保量完成基地建设的各项目标任务,以优异的成绩迎接国家五部委的考核验收。

 

第二部分 2019年度部门预算表

 

一、收支预算总表

2019年度收支预算总表

 

 

 

单位:万元

收    入

 

支    出

 

收入项目类别

预算数

支出项目类别

预算数

一、一般公共预算拨款

198.06

一、基本支出

178.06

二、基金预算财政拨款

 

     人员支出

164.67

三、财政专户拨款

 

     对个人和家庭补助支出

 

四、单位其他收入

10.80

     公用支出

13.39

五、单位结余结转资金

 

二、项目支出

30.80

收入合计

208.86

支出合计

208.86

 

二、收入预算总表

2019年度收入预算总表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

单位编码

单位名称

资金来源

总计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

财政专户拨款

单位结余结转资金

单位其它收入

**

**

1

2

3

4

5

6

402001

明溪县商务局

1,739.14

198.06

 

 

1,530.28

10.80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、支出预算总表

2019年度支出预算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

单位编码

单位名称

科目编码

科目名称

合计

人员支出

对个人和家庭的补助支出

公用支出

项目支出

资金来源

 

 

 

 

 

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

财政专户拨款

单位结余结转资金

单位其它收入

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

402001

明溪县商务局

2011301

行政运行(商贸事务)

178.06

164.67

 

13.39

 

178.06

178.06

 

 

 

 

 

 

2011308

招商引资等

30.80

 

 

 

30.80

30.80

20.00

 

 

 

10.80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

备注:1.本表公开到功能分类科目的项级科目。2.各部门在依法公开部门预决算时,对涉密信息不予公开。部分内容涉密的,在确保安全的前提下,按照以下原则处理:(一)同一功能分类款级科目下,大部分项级科目涉密的,仅公开到该款级科目;(二)同一功能分类类级科目下,大部分款级科目涉密的,仅公开到该类级科目;(三)个别功能分类款级科目或项级科目涉密的,除不公开该涉密科目外,同一级次的“其他支出”科目也不公开。

四、财政拨款收支预算总表

2019年度财政拨款收支预算总表

 

 

 

单位:万元

收    入

 

支    出

 

收入项目类别

预算数

支出项目类别

预算数

一、一般公共预算拨款

208.86

一、基本支出

178.06

二、基金预算财政拨款

 

    人员支出

164.67

 

 

    对个人和家庭补助支出

 

 

 

    公用支出

13.39

 

 

二、项目支出

30.80

 

 

 

 

 

 

 

 

收入合计

208.86

支出合计

208.86

五、一般公共预算拨款支出预算表

2019年度一般公共预算拨款支出预算表

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

其中:

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

402001

明溪县商务局

208.86

178.06

30.8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

备注:1.本表公开到政府支出功能分类项级科目。2.

六、政府性基金拨款支出预算表

2019年度政府性基金拨款支出预算表

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

其中:

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

备注:1.本表公开到政府支出功能分类项级科目。

 

      2.没有数据的单位应当列出空表并说明。

 

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2019年度一般公共预算支出经济分类情况表

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

合         计

208.86

301

工资福利支出

164.67

302

商品和服务支出

44.19

303

对个人和家庭的补助

 

307

债务利息及费用支出

 

309

资本性支出(基本建设)

 

310

资本性支出

 

311

对企业补助(基本建设)

 

312

对企业补助

 

313

对社会保障基金补助

 

399

其他支出

 

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

……

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2019年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

 

单位:万元

科目 编码

科目名称

预算数

合         计

178.06

301

工资福利支出

164.67

30101

基本工资

59.93

30102

津贴补贴

28.6

30103

奖金

2.76

30106

伙食补助费

 

30107

绩效工资

19.62

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

22.18

30109

职业年金缴费

8.65

30110

职工基本医疗保险缴费

8.65

30111

公务员医疗补助缴费

 

30112

其他社会保障缴费

1.3

30113

住房公积金

12.98

30114

医疗费

 

30199

其他工资福利支出

 

302

商品和服务支出

13.39

30201

办公费

0.76

30202

印刷费

 

30203

咨询费

 

30204

手续费

 

30205

水费

 

30206

电费

 

30207

邮电费

 

30208

取暖费

 

30209

物业管理费

 

30211

差旅费

 

30212

因公出国(境)费用

 

30213

维修(护)费

 

30214

租赁费

 

30215

会议费

 

30216

培训费

 

30217

公务接待费

2.82

30218

专用材料费

 

30224

被装购置费

 

30225

专用燃料费

 

30226

劳务费

 

30227

委托业务费

 

30228

工会经费

 

30229

福利费

2.21

30231

公务用车运行维护费

 

30239

其他交通费用

7.6

30240

税金及附加费用

 

30299

其他商品和服务支出

 

303

对个人和家庭的补助

 

30301

离休费

 

30302

退休费

 

30303

退职(役)费

 

30304

抚恤金

 

30305

生活补助

 

30306

救济费

 

30307

医疗费补助

 

30308

助学金

 

30309

奖励金

 

30310

个人农业生产补贴

 

30399

其他对个人和家庭的补助

 

307

债务利息及费用支出

 

30701

国内债务付息

 

30702

国外债务付息

 

30703

国内债务发行费用

 

30704

国外债务发行费用

 

309

资本性支出(基本建设)

 

30901

房屋建筑物购建

 

30902

办公设备购置

 

30903

专用设备购置

 

30905

基础设施建设

 

30906

大型修缮

 

30907

信息网络及软件购置更新

 

30908

物资储备

 

30913

公务用车购置

 

30919

其他交通工具购置

 

30921

文物和陈列品购置

 

30922

无形资产购置

 

30999

其他基本建设支出

 

310

资本性支出

 

31001

房屋建筑物购建

 

31002

办公设备购置

 

31003

专用设备购置

 

31005

基础设施建设

 

31006

大型修缮

 

31007

信息网络及软件购置更新

 

31008

物资储备

 

31009

土地补偿

 

31010

安置补助

 

31011

地上附着物和青苗补偿

 

31012

 

 

31013

公务用车购置

 

31019

其他交通工具购置

 

31021

文物和陈列品购置

 

31022

无形资产购置

 

31099

其他资本性支出

 

311

对企业补助(基本建设)

 

31101

资本金注入

 

31199

其他对企业补助

 

312

对企业补助

 

31201

资本金注入

 

31203

政府投资基金股权投资

 

31204

费用补贴

 

31205

利息补贴

 

31299

其他对企业补助

 

313

对社会保障基金补助

 

31302

对社会保险基金补助

 

31303

补充全国社会保障基金

 

399

其他支出

 

39906

赠与

 

39907

国家赔偿费用支出

 

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

39999

其他支出

 

 

 

第三部分 2019年度部门预算情况说明

 

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019,明溪县商务局部门收入预算为208.86万元,比上年增加29.83万元,主要原因是人员工资调整,人员经费相应增加。其中:一般公共预算拨款198.06万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入10.8万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算208.86万元,比上年增加29.83万元,其中:人员支出164.47万元,对个人和家庭补助支出0万元,公用支出13.39万元,项目支出30.8万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2019年度一般公共预算拨款支出208.86万元,比上年增加29.83万元,主要原因是人员工资调整,人员经费相应增加,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)商贸事务行政运行(项级科目)178.06万元。主要用于主要用于人员经费及办公经费支出。

(二)招商引资(项级科目)20万元。主要用于招商经费支出。

(三)电子商务宣传经费(项级科目)10.8万元。主要用于电子商务宣传支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

 

四、财政拨款预算基本支出情况

2019年度财政拨款基本支出178.06万元,其中:

(一)人员经费164.67万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费13.39万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费

2019年预算安排0万元。年相比支出下降(增长)100%,主要原因是:本年未安排人员出国。

(二)公务接待费

2019年预算安排9万元。主要用于项目招商推介商务接待及公务接待等费用等方面的接待活动与上年持平(三)公务用车购置及运行费

 2019年预算安排0万元,其中:公车运行费0万元,公车购置费0万元。与上年持平,主要原因是:公车改革

 

六、预算绩效目标情况

(一)绩效目标设置情况

2019明溪县商务局部门共设置绩效目标1个,涉及财政拨款资金20万元。

(二)绩效目标表及说明

1.部门业务费绩效目标表

2019年度部门业务费绩效目标表

总体目标

2019年财政预算安排招商经费20万元,主要通过开展招商引资活动,引导产业向明溪集聚,进一步调整明溪产业结构,促进县域经济平稳健康发展。

绩效目标  

指标

绩效内容

全年绩效目标值

投入

目标1:建设期

1年

目标2:招商引资

≤20万

……

 

产出

目标1:谋划总投资3000万元以上、亿元以下项目3个,谋划总投资亿元以上项目2个;引进符合项目界定要求的签约项目4个;每季度开展 1 次以上小分队招商活动(含“走出去”与“请进来”),全年开展小分队招商活动不少于 4 次;完成山海协作到资任务。

谋划总投资3000万元以上、亿元以下项目3个,谋划总投资亿元以上项目2个;引进符合项目界定要求的签约项目4个;每季度开展 1 次以上小分队招商活动(含“走出去”与“请进来”),全年开展小分队招商活动不少于 4 次;完成山海协作到资任务。

目标2:

 

……

 

效益

目标1:牵头开展招商引资工作,促进县域经济加快发展。

促进县域经济加快发展。

目标2:通过开展招商引资工作,促进明溪经济社会发展。

促进明溪经济社会发展.

……

 

备注:按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容(按规定不宜公开部分除外)。

 

2.部门专项资金绩效目标表

2019年度专项资金绩效目标表

立项项目名称

 

概况

(简要填写执行年限、预算安排、主要工作任务等情况)

绩效目标  

指标

绩效内容

全年绩效目标值

投入

目标1:

 

目标2:

 

……

 

产出

目标1:

 

目标2:

 

……

 

效益

目标1:

 

目标2:

 

……

 

备注:按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容(按规定不宜公开部分除外)。

3.有关情况说明

七、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2019明溪县商务局部门(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出13.39万元,比2018年增加1.1万元,主要原因是人员调整,增加了公务员公车补贴费用支出。

(二)政府采购情况

2019明溪县商务局部门政府采购预算总额3.68万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截止2019年底,明溪县商务局部门本级及所属的预算单位共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。 

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

四、其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

十二、三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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